为进一步加强和规范集团公司内部控制管理,推动公司重点工作和重大决策的贯彻落实,提高经营管理水平,促进集团公司持续健康高质量发展,内控合规部结合集团公司工作实际,起草了《内部控制管理办法(试行)》,修订了《督办工作制度(试行)》。
制订的《内部控制管理办法(试行)》共计六章二十八条,明确了内部控制组织机构和职责权限、体系建设与运行、监督检查、考核评价与责任追究等内容。
修订的《督办工作制度(试行)》共计八章十六条,明确了将督办工作纳入年度绩效考核中,并进一步细化了违反督办工作造成公司损失或不良影响的问责等措施条款。
后续,内控合规部将不断完善公司制度建设,持续提高内部控制管理能力,逐步提高集团公司市场竞争力。